صعود تولید، فروش و سودآوری «شیراز» در مسیر پایدار

پتروشیمی شیراز در مهر و نیمه نخست سال ۱۴۰۴ یکی از منسجم‌ترین و باثبات‌ترین دوره‌های عملکردی خود را رقم زد؛ دوره‌ای که با رشد تولید، جهش درآمد، بهبود فروش و حفظ سودآوری همراه بود و جایگاه این شرکت را در صنعت اوره بیش از گذشته تقویت کرد.
صعود تولید، فروش و سودآوری «شیراز» در مسیر پایدار

به گزارش پتروپیام:  صنعت اوره و آمونیاک در مهرماه 1404 بار دیگر توانست جایگاه راهبردی خود را در منظومه تولیدی کشور تثبیت کند. در شرایطی که نوسانات بازار جهانی و محدودیت‌های تامین انرژی در سال گذشته برخی شاخص‌های عملیاتی را تحت فشار قرار داده بود، ورود به پاییز امسال با بهبود عملکرد اغلب پتروشیمی‌های این زنجیره همراه شد. پتروشیمی شیراز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بخش اوره و آمونیاک، در کنار عملکرد مطلوب صنعت، توانست در مهرماه و نیمه نخست سال مالی 1404 تصویری روشن از رشد درآمدی، افزایش بهره‌وری و مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها ارائه دهد.

گزارش موجود نشان می‌دهد که سطح تولید، میزان فروش و سودآوری شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته و همین روند، انتظار بازار برای تحقق درآمد بالاتر در نیمه دوم سال را تقویت کرده است. ترکیب این شاخص‌ها نویددهنده آن است که پتروشیمی شیراز در سال 1404 نه‌تنها از نوسانات پیشین عبور کرده، بلکه در مسیر تثبیت رشد پایدار قرار گرفته است.

دیگران چه می خوانند:

عملکرد صنعت اوره در مهر 1404؛ موتور تولید روشن‌تر از همیشه

مهر 1404 برای صنعت «اوره و آمونیاک» ماهی سرشار از رشد بود. چهار شرکت اصلی فعال در این زنجیره—پردیس، شیراز، خراسان و کرمانشاه—توانستند مجموعاً بیش از 943 هزار تن محصول تولید کنند؛ رقمی که نسبت به مهر 1403 5.5 درصد رشد نشان می‌دهد. این افزایش، نشانه‌ای از آن است که پس از چند دوره نوسان و محدودیت، ظرفیت‌های عملیاتی صنعت دوباره در مسیر تعادل قرار گرفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این رشد، افزایش قابل‌توجه درآمد صنعت است؛ چرا که رشد مقداری تولید در کنار افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز موجب شد فروش مجموع پتروشیمی‌های اوره‌ساز در مهرماه به مرز 15 هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که در مقایسه با ماه‌های ابتدایی سال جهشی معنادار شمرده می‌شود.

پتروشیمی شیراز نیز در این میان عملکردی فراتر از متوسط صنعت ثبت کرد و توانست رتبه سوم رشد درآمدی را میان شرکت‌های هم‌گروه به دست آورد؛ به‌طوری که درآمد این شرکت در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 68 درصد افزایش یافت. این رشد، نتیجه هم‌زمان دو عامل مهم بود: افزایش تولید و بهبود نرخ‌های فروش.
 

جهش عملیات پالایش نفت شیراز؛ هم‌افزایی تولید و فروش

در بخش نفتی نیز شرکت پالایش نفت شیراز در مهر 1404 عملکردی منسجم و قابل اتکا از خود برجای گذاشت؛ به‌گونه‌ای که در این ماه توانست 267 هزار مترمکعب محصول تولید کند و هم‌زمان با ثبت فروش 301 هزار مترمکعبی، نشان دهد که بازار فرآورده‌های تولیدی آن از کشش مطلوب و تقاضای پایدار برخوردار است. عملکرد تجمیعی سال مالی جاری نیز این روند را تأیید می‌کند؛ چراکه مجموع تولید از ابتدای سال به 1964 هزار مترمکعب و مجموع فروش به 1916 هزار مترمکعب رسیده است. هرچند هنوز تا تحقق هدف سالانه 3184 هزار مترمکعبی تولید و فروش فاصله وجود دارد، اما داده‌های موجود نشان می‌دهد پالایشگاه در مسیر دستیابی به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده حرکت می‌کند و نسبت نزدیک تولید به فروش نیز موید آن است که عرضه متناسب با نیاز بازار مدیریت شده و شرایط فروش در وضعیت باثباتی قرار دارد.

 

تثبیت سودآوری بر پایه مدیریت هزینه؛ چهره مالی شفاف شیراز
پتروشیمی شیراز در نیمه نخست سال 1404 یکی از موفق‌ترین دوره‌های مالی چند سال اخیر خود را تجربه کرد و توانست عملکردی باثبات و قابل‌اتکا ارائه دهد. درآمد عملیاتی شرکت در این بازه به 18 همت رسید که نسبت به 12 همت دوره مشابه سال گذشته رشدی 52 درصدی را نشان می‌دهد، رشدی که در شرایط نوسانات قیمت جهانی اوره و پیچیدگی‌های بازارهای داخلی حاصل شد و نشان‌دهنده مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی هوشمندانه شرکت است. با وجود افزایش 56 درصدی بهای تمام‌شده که هزینه‌های تولید را تحت فشار قرار داده، پتروشیمی شیراز توانست حاشیه سود خود را در سطح مطلوبی حفظ کند و نشان دهد که مدیریت هزینه‌ها در چارچوبی بهینه و پایدار صورت گرفته است. بررسی شاخص‌های سودآوری نیز بیانگر ثبات و رشد متعادل عملکرد شرکت است؛ سود ناخالص به 9572 میلیارد تومان رسید که 47 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، سود عملیاتی با رشد 5 درصدی به 7902 میلیارد تومان و سود خالص نیز با همین میزان رشد به 5534 میلیارد تومان رسید. این داده‌ها نشان می‌دهند که شیراز نه‌تنها موفق به افزایش درآمد شده، بلکه توانسته سودآوری خود را در برابر فشارهای هزینه‌ای حفظ کند و مسیر رو به رشد مالی خود را با ثبات ادامه دهد.

 

چشم‌انداز نیمه دوم سال؛ ادامه مسیر صعودی

پتروشیمی شیراز بر اساس برآوردهای انجام‌شده، برای نیمه دوم سال درآمد عملیاتی 22 همتی را هدف‌گذاری کرده است. تحقق این هدف با توجه به رشد مهرماه و عملکرد مطلوب نیمه نخست، دور از دسترس نیست. افزایش سطح تولید، کنترل هزینه‌ها، بهبود نرخ‌های فروش داخلی و صادراتی و بازگشت تدریجی بازار اوره به تعادل، همگی عواملی هستند که مسیر رشد پایدار شیراز را در نیمه دوم سال تقویت می‌کنند. نکته قابل توجه، نقش شیراز در احیای ظرفیت صنعت اوره است؛ چرا که رشد 68 درصدی درآمد این شرکت در مهرماه، نه‌تنها جایگاه آن را در گروه ارتقا داد، بلکه سهم آن از رشد کلی صنعت را نیز افزایش داد.

پتروشیمی شیراز در سال 1404 تاکنون توانسته ترکیب کم‌نظیری از رشد تولید، افزایش درآمد، مدیریت مؤثر هزینه‌ها و حفظ سودآوری را در کنار هم قرار دهد. این عملکرد، تصویری شفاف از ثبات و بلوغ عملیاتی شرکت ارائه می‌دهد؛ به‌خصوص زمانی که همگامی آن با روند رو به رشد صنعت اوره در مهرماه نیز در نظر گرفته شود. با توجه به تداوم رشد تولید، انتظار می‌رود نیمه دوم سال نیز برای پتروشیمی شیراز دوره‌ای باثبات و همراه با افزایش فروش باشد؛ دوره‌ای که می‌تواند این شرکت را به یکی از موفق‌ترین بازیگران صنعت در سال 1404 تبدیل کند.



لیلا احمدی افشار

صعود تولید، فروش و سودآوری «شیراز» در مسیر پایدار

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟