به گزارش پتروپیام: شرکت پتروشیمی نوری توانست با عبور از موانع و چالشهای ارزی و تحریمی و تامین خوراک، در بهار 1404 جایگاه خود را در میان شرکتهای پیشرو تثبیت کند. تحلیل دادههای عملکردی این شرکت در سهماهه نخست سال جاری، نشانههای روشنی از پایداری تولید، بهبود نرخهای فروش و مدیریت هوشمندانه بازارها دارد که همگی در جهش درآمدی 47 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نقشآفرین بودهاند.
رکوردشکنی در خردادماه؛ تحقق بالاترین درآمد فصلی
بر اساس دادههای منتشر شده در سامانه کدال، پتروشیمی نوری در خردادماه 1404 موفق به ثبت درآمدی معادل 20 هزار و 16 میلیارد تومان شد. این رقم، بالاترین سطح درآمد ماهانه شرکت در سال جاری محسوب میشود و رشد 34 درصدی نسبت به خرداد 1403 را نشان میدهد. درآمدهای ثبتشده در ماههای فروردین و اردیبهشت نیز به ترتیب 14.8 و 17.9 همت گزارش شدهاند. در نتیجه، مجموع درآمد سهماهه نخست سال به 52 هزار و 767 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با درآمد 35 هزار و 893 میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته، رشدی 47 درصدی را رقم زده است.
این رشد قابلتوجه در حالی محقق شده که سایر شرکتهای پتروشیمی با عواملی همچون افزایش بهای تمامشده و کاهش قیمتهای جهانی مواجه بودهاند. از سوی دیگر، افزایش 17 درصدی فروش مقداری نوری نسبت به اردیبهشتماه، نشانهای از ثبات و پایداری عملکرد تولیدی در انتهای فصل بهار است.
سهم نرخ فروش و تناژ در رشد درآمد
بررسی دقیقتر عوامل رشد درآمد نوری نشان میدهد که هر دو عامل "تناژ فروش" و "نرخ فروش" در این روند صعودی دخیل بودهاند. در بهار 1404، میزان فروش شرکت حدود 52 هزار تن بیش از بهار 1403 گزارش شده است. با این حال، بخش عمدهای از افزایش درآمد، ناشی از رشد نرخ فروش محصولات کلیدی شرکت بوده است.
برای نمونه، متوسط نرخ فروش محصول «مخلوط رافینیت» در بهار 1404 برابر با 48.5 میلیون تومان در هر تن بوده، در حالی که این نرخ در مدت مشابه سال قبل 35 میلیون تومان گزارش شده بود؛ رشد قابلتوجهی معادل 39 درصد. همچنین نرخ فروش برش سنگین داخلی نیز از 30 میلیون تومان در بهار 1403 به 41.7 میلیون تومان در سال جاری رسیده است؛ رشدی 38 درصدی که اهمیت بالایی دارد، چرا که حدود 48 درصد از سود ناخالص شرکت از محل فروش این محصول به دست میآید.
نکته قابلتوجه آن است که نرخ فروش این محصولات، به نرخ برآوردی بودجهای بسیار نزدیک بوده و در مواردی احتمال بروز انحراف مثبت در ماههای آتی وجود دارد. برای مثال، نرخ بودجهای رافینیت برای 1404 برابر با 61.6 میلیون تومان در هر تن برآورد شده که با نرخ فعلی فاصله کمی دارد.
تحقق 25 درصد از بودجه سالانه در یک فصل
در بودجه سال 1404، درآمد سالانه پتروشیمی نوری حدود 210 همت هدفگذاری شده است. با ثبت درآمد 52.7 همتی در سهماهه نخست، شرکت توانسته معادل 25 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. اگر این روند ادامه پیدا کند، تحقق کامل اهداف درآمدی در پایان سال دور از انتظار نخواهد بود.
از سوی دیگر، سود ناخالص برآورد شده برای کل سال 1404 معادل 52.2 همت تعیین شده که در مقایسه با سود ناخالص 41 همتی سال 1403، رشد 28 درصدی را نشان میدهد. عملکرد سهماهه نخست نیز گواه این پیشبینی است؛ طبق اطلاعات تکمیلی، سود ناخالص در نیمه نخست سال جاری رشدی 52 درصدی را تجربه کرده و سود خالص نیز 22 درصد افزایش داشته است.
این رشد سودآوری در شرایطی حاصل شده که هزینههای مالی و اداری نیز با افزایش مواجه بودهاند؛ با این حال، کنترل نسبت حاشیه سود و تداوم فروش صادراتی، مانع از تضعیف عملکرد نهایی شده است.
فرصتها و چالشهای پیشروی نوری
موفقیتهای اخیر پتروشیمی نوری را میتوان نتیجه ترکیب عوامل متعددی دانست؛ از جمله پایداری خطوط تولید، بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتها، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و مدیریت مناسب منابع و نرخها. این شرکت در مقایسه با رقبای همگروهی خود توانسته عملکردی پایدار و مثبت را در شرایطی دشوار به نمایش بگذارد.
با این حال، نوری همچنان با برخی چالشها مواجه است. از جمله میتوان به نوسانات قیمت جهانی نفت و خوراک، محدودیتهای احتمالی در گازرسانی تابستانه، و رقابت فشرده در بازارهای بینالمللی اشاره کرد. آینده موفقیتآمیز شرکت منوط به تداوم دسترسی به خوراک پایدار، بهروزرسانی راهبردهای صادراتی و کنترل هزینهها خواهد بود.
پتروشیمی نوری در سهماهه نخست 1404، نهتنها توانسته از چالشهای صنعت پتروشیمی عبور کند، بلکه با ثبت بالاترین درآمد ماهانه و پوشش قابلتوجه بودجه، نشان داده که همچنان یکی از بازیگران اصلی و سودآور صنعت پتروشیمی ایران است. حفظ این روند در نیمه دوم سال، مستلزم پایش دقیق بازارهای جهانی، پایداری تولید و استمرار سیاستهای مدیریتی موفق خواهد بود.
لیلا احمدی افشار
0 دیدگاه